Информация о результатах проведенной экспертизы проекта решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (ноябрь)

Информация о результатах проведенной экспертизы проекта решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (ноябрь)

 

Экспертиза проекта решения проведена на основании пункта 8, подпункта 9.9 пункта 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759, поручения Вологодской городской Думы.

Проектом решения предлагается изменить основные показатели бюджета города на 2017 год:

доходы бюджета города на 2017 год увеличить на 261414,6 тыс. рублей, или на 4,1% от утвержденных бюджетных назначений, за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ;

расходы бюджета города увеличить на 261414,6 тыс. рублей (на 3,9%).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2017 году предлагается увеличить на 7,5% и утвердить в объеме 3735254,5 тыс. рублей.

В состав безвозмездных поступлений на 2017 год дополнительно включены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в размере 37079,3 тыс. рублей.

В Перечне главных администраторов доходов бюджета города Вологды на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов проектом предлагается перечень доходов, администрируемых Администрацией города Вологды, дополнить межбюджетными трансфертами, поступления которых предусмотрены проектом решения.

Расходы бюджета города на 2017 год предлагается увеличить на 261414,6 тыс. рублей за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.

Предлагается выделить средства, как на увеличение действующих расходных обязательств, так и на финансирование новых, перераспределить бюджетные ассигнования по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 2017 году.

Программные расходы бюджета планируется увеличить на 256342,5 тыс. рублей до 5990938,9 тыс. рублей (86,3% в общем объеме расходов бюджета).

Непрограммные расходы бюджета увеличиваются в совокупности на 5072,1 тыс. рублей, что обусловлено в основном увеличением расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

Расходы бюджета города на 2018 год предлагается перераспределить между двумя мероприятиями муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»:

уменьшить на 20496,4 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения;

увеличить на 20496,4 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети.